索 引 号: 00214/2019-2955583 主 题 词: 未知 公开范围: 面向社会
信息类别: 综合政务 发文日期: 2019-05-28 14:59 公开方式: 主动公开
统一登记号: 责任部门: 交通运输局 时 效 性: 长期公开

2019年湖南省苏仙区地方海事处预算公开说明


目录

一、部门基本概况

1.职能职责。

2.机构设置。

二、部门预算单位构成

三、2019年度部门预算表

1.部门收支总表

2.部门收入总表

3.部门支出总表

4.财政拨款收支总表

5.一般公共预算支出表

6.一般公共预算基本支出表

7.一般公共预算三公经费支出表

8.政府性基金预算支出

9.政府采购预算表

10.政府购买服务预算表

四、2019年部门预算情况说明

12019年部门收支总体情况

22019年一般公共预算拨款收支情况

五、2019年一般公共预算安排三公经费预算情况说明

六、关于2019年政府性基金预算支出情况说明

七、其他重要事项的情况说明

八、名词解释


 2019年郴州市苏仙区交通运输局预算公开说明

 

部门基本概况

职能职责:(一)贯彻执行国家有关水路交通管理方面的法律、法规、规章和政策,依据法律法规和区交通运输局的委托,负责全区水路交通安全行政执法、监督检查、水上交通应急管理工作。

(二)拟定全区水路交通发展规划和计划;编报海事监督、船舶检验、航道管理、港航管理的新建改建(养护)工程项目年度计划并组织实施;负责本行业统计信息工作。

(三)负责拟定全区水路交通建设、养护管理办法,经审批后组织实施;负责所辖区域水路交通建设和养护资金的筹措、拨付及使用监督。

(四)负责水上交通安全监督和防止船舶污染水域;对船舶所有人和水运企业的安全生产条件和安全管理体系实施监督管理;负责水上水下施工作业(含使用岸线)管理和监督检查,依法发布航行通告,实行水上交通管制;组织和指导水上搜寻救助;管理通航水域沉船沉物的打捞;调查和处理水上交通安全和船舶污染事故。

(五)负责船舶及水上设施的法定检验,按规定权限负责船用产品的认可和检验;按规定权限审查船舶设计图纸;负责本区船舶登记和船舶进出港口签证管理;负责船员和引航员适任资格培训、考试、发证管理。

(六)负责全区水路交通规费征稽管理;负责对本系统财务会计和内部审计工作的管理与指导。

(七)负责辖区内航道行政管理工作,负责全区水路运输行政管理、港口行政管理;对全区水路运输及运输服务企业市场、港口装卸搬运市场、船舶修造市场实施行业管理;参与协调水资源的综合利用;组织和协调水路战备军事运输。

(八)负责水路交通科技工作,组织水路交通新技术、新工艺和新材料的推广应用。

(九)承办区委、区政府、郴州市地方海事局和区交通运输局交办的其它工作。

2、内设机构、人员情况: 根据苏编办[2005]46号文件,在原区港航监督所的基础上组建地方海事机构,名称为“湖南省苏仙区地方海事处”副科级单位,归口苏仙区交通运输局管理。2011年加挂郴州市苏仙区水上交通安全整治办公室与地方海事处海事监督科合署办公。苏仙区地方海事处内设4个股室:办公室、财务室、海事监督科、监控中心。单位机构管理部门核定编制人员10名,实有编制10名(其中:全额编制5名、差额编制3名、自收自支编制2名),在编9人,退休1人。

二、部门预算单位构成

纳入2019年部门预算编制范围的二级预算单位包括:

湖南省苏仙区地方海事处只有本级,没有其他二级预算单位,因此,纳入2019年部门预算编制范围的只有湖南省苏仙区地方海事处部门本级。

三、2019年度部门预算表

1.部门收支总表

2.部门收入总表

3.部门支出总表

4.财政拨款收支总表

5.一般公共预算支出表

6.一般公共预算基本支出表

7.一般公共预算三公经费支出表

8.政府性基金预算支出

9.政府采购预算表

10.政府购买服务预算表

四、2019年部门预算情况说明

12019年部门收支总体情况

收入预算:2019年年初预算数163.9888万元,其中:  一般公共预算拨款129.0458万元,政府性基金预算拨款0万元,纳入预算管理的非税收入 0万元,纳入财政专户管理的非税收入0万元,上级补助收入0万元,其他收入34.9430万元。(2)支出预算:2019年年初预数163.9888万元,其中,一般公共服务0万元,教育0万元,商业服务业等支出0万元,社会保障和就业支出11.2856万元,医疗卫生与计划生育支出4.4497万元,住房保障支出6.2546万元,交通运输支出141.9989万元。

22019年一般公共预算拨款收支情况

2019年一般公共预算拨款收入129.0458万元,具体安排情况如下:

1)基本支出:2019年年初预算数为65.0562万元,是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。其中:

1工资福利支出61.6580万元,包括用于基本工资、津贴补贴、社保缴费等。

2对个人和家庭支出0万元。

3商品服务支出2.3482万元,包括办公费,培训费,会议费等日常公用经费。

4、离退休费1.0500万元。

2)项目支出:

2019年年初预算数为63.9897万元,其中包括区差额及自收自支人员经费41.0000万元,航道维护费6.0000万元,签单发航人员工作经费4.3200万元视频监控系统租赁费3.6697万元,水上交通安全工作经费9.0000万元。

五、关于2019年财政拨款安排三公经费预算及增减变动情况说明

2019三公经费部门预算数为0万元,其中:公务接待费0万元,公务用车购置及运行费0万元(其中,公务用车购置费0万元,公务用车运行费0万元),因公出国()0万元。2019三公经费预算较2018年减少100%

六、关于2019年政府性基金预算支出情况说明

苏仙区地方海事处2019年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

七、其它重要事项的情况说明

八、名词解释

1.机关运行经费。是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2三公经费。一般公共预算三公经费,是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国(境)费。其中,公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税),以及燃料费、维修费、保险费等支出;因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。 

 

 

                                                                                                                                        

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