索 引 号: 00214/2019-2950284 主 题 词: 未知 公开范围: 面向社会
信息类别: 综合政务 发文日期: 2019-05-29 09:44 公开方式: 主动公开
统一登记号: 责任部门: 交通运输局 时 效 性: 长期公开

2019年苏仙区交通建设质量安全监督管理站部门预算

目录

一、部门基本概况

1.职能职责。

2.机构设置。

二、部门预算单位构成

三、2019年度部门预算表

1、部门收支总表

2、部门收入总表

3、部门支出总表

4、财政拨款收支总表

5、一般公共预算支出表

6、一般公共预算基本支出表

7、一般公共预算项目支出表

8、一般公共预算“三公”经费支出表

9、政府性基金预算支出

10、政府采购预算表

11、政府购买服务预算表

12、部门整体支出绩效目标申报表

13、专项资金绩效目标申报表

四、2019年部门预算情况说明

1.2019年部门收支总体情况

2.2019年一般公共预算拨款收支情况

五、2019年一般公共预算安排“三公”经费预算情况说明

六、关于2019年政府性基金预算支出情况说明

七、其他重要事项的情况说明

1.机关运行经费

2.政府采购情况

3.绩效目标设置情况

4.国有资产占用使用情况

八、名词解释

 

2019年苏仙区交通建设质量安全监督管理站部门预算

一、部门基本概况

1.职能职责。

负责行政区域权限内公路、水运工程质量安全监督管理工作;监督检查行政区域权限内公路、水运工程建设、勘察、设计、施工和监理单位的质量保证体系及其运转情况;调查工程质量事故,仲裁工程质量争议; 负责行政区域权限内公路、水运工程质量检测、评定、鉴定工作;参与全区交通建设工程竣(交)工验收。

2.机构设置。

内设机构、人员情况:一办五股、在职16人,退休3人。

3、2018年主要任务:

监督检查行政区域权限内公路、水运工程建设、勘察、设计、施工和监理单位的质量,参与全区交通建设工程竣(交)工验收工作,确保在建项目工程质量。

 

二、部门预算单位构成

苏仙区交通建设质量安全监督管理站部门只有本级,没有其它二级预算单位,因此,纳入2019年部门预算编制范围的只有部门。

三、2019年度部门预算表

1、部门收支总表

2、部门收入总表

3、部门支出总表

4、财政拨款收支总表

5、一般公共预算支出表

6、一般公共预算基本支出表

7、一般公共预算项目支出表

8、一般公共预算“三公”经费支出表

9、政府性基金预算支出

10、政府采购预算表

11、政府购买服务预算表

12、部门整体支出绩效目标申报表

13、专项资金绩效目标申报表 

四、2019年部门预算情况说明

1.2019年部门收支总体情况

(1)收入预算。2019年年初预算数223万元,其中,一般公共预算拨款214.88万元,政府性基金预算拨款0万元,纳入预算管理的非税收入 8.12万元,纳入财政专户管理的非税收入0万元,上级补助收入0万元。收入较去年增减少24.75万元,主要是单位各项费用办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、交通费、差旅费、维修(护)费、培训费、工会经费、公务接待费等都有所降低。

(2)支出预算。2019年年初预算数223万元,其中,交通运输支出172.70万元,教育0万元,商业服务业等支出0万元,社会保障和就业支出24.44万元,医疗卫生与计划生育支出10.73万元,住房保障支出15.13万元。支出较去年增减少24.75万元,主要是各项费用都有所降低。

2.2019年一般公共预算拨款收支情况

一般公共预算拨款收入223.00万元,具体安排情况如下:

(1)基本支出。2019年年初预算数为205万元,是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。其中:

①工资福利支出184.40万元,包括用于基本工资、津贴补贴、社保缴费、住房公积金等。

②对个人和家庭补助支出3.15万元,包括离退休费、抚恤金、生活补助、助学金等。

③商品和服务支出17.45万元,包括办公费、交通费、会议费、印刷费、水电费、物业费、办公设备购置等日常公用经费。

(2)项目支出。2019年年初预算数为18万元,农村公路工作经费。

①重点项目安排情况

本单位有无重点项目资金。

②业务工作经费和运行维护经费安排情况。

a、农村公路工作经费支出18万元,主要用于农村公路工作经费。

五、2019年一般公共预算安排“三公”经费预算情况说明

2019年一般公共预算安排“三公”经费预算数为零,其中:因公出国(境)费0万元,公务用车购置及运行费0万元(其中:公务用车购置费0万元,公务用车运行费0万元),公务接待费0万元。2019年“三公”经费预算较2018年减少支出3.5万元。主要是执行国家政策,压缩费用开支。

六、关于2019年政府性基金预算支出情况说明

2019年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

七、其他重要事项的情况说明

1.机关运行经费

2019年本单位机关运行经费财政拨款预算17.19元,比2018年预算减少1.19万元,下降7.43%。主要用于办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、交通费、差旅费、维修(护)费、培训费、工会经费、公务接待费等。

2.政府采购情况

2019年政府采购预算(含政府购买服务)0万元,其中:政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

3.绩效目标设置情况

(1)部门整体支出绩效目标情况。2019年部门整体支出绩效目标金额223万元。

(2)部门专项支出绩效目标情况。2019年专项整体支出绩效目标金额18万元。

(3)重点项目绩效目标情况。本单位无重点项目资金。

4.国有资产占用使用情况

(1)车辆占用使用情况。苏仙区交通建设质量安全监督管理站共有车辆3辆,其中:一般公务用车1辆、一般执法执勤用车2辆。

(2)大型设备占用使用情况。苏仙区交通质量安全监督管理站无单价50万元以上的通用设备,有一套单价100万元以上的质量监测专用设备。

(3)房屋占用使用情况苏仙区交通质量安全监督管理站的办公用房144平方米,业务用房0平方米,其他用房18平方米。

(4)其他固定资产占用使用情况。苏仙区交通建设质量安全监督管理站其他国有资产,主要包括办公用电脑、打印机、办公桌椅等。

八、名词解释

1.机关运行经费。是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2.“三公”经费。一般公共预算“三公”经费,是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国(境)费。其中,公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税),以及燃料费、维修费、保险费等支出;因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。 

3.基本支出。指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

4.项目支出。指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。2019年预算公开表_(214005)郴州市苏仙区交通建设质量安全监督管理站.xlsx

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